1、(1)在業(yè)務(wù)選項(xiàng)選項(xiàng)中,執(zhí)行供應(yīng)鏈|采購管理,打開采購管理系統(tǒng)。
(2)填寫請購單。執(zhí)行請購|請購單命令,填寫請購單并保存、審核。
(3)生成采購訂單。執(zhí)行采購訂貨|采購訂單命令,由請購單生成采購訂單并保存、審核。
(4)生成到貨單。執(zhí)行采購到貨|到貨單命令,由采購訂單生成采購到貨單并保存、審核。
(5)生成采購入庫單。啟動庫存管理系統(tǒng),執(zhí)行入庫業(yè)務(wù)|采購入庫單命令,由采購到貨單生成采購入庫單并保存、審核。
(6)填制采購發(fā)票。在采購管理系統(tǒng)中,執(zhí)行采購發(fā)票|采購專用發(fā)票命令,由入庫單生成專用發(fā)票并填寫完整,然后保存、復(fù)核。
(7)采購結(jié)算。在采購管理系中,執(zhí)行采購結(jié)算|自動結(jié)算命令,對采購入庫單和采購專用發(fā)票進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算完成后通過執(zhí)行結(jié)算單列表命令查詢本次自動結(jié)算的結(jié)果。
(8)采購成本核算。進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),執(zhí)行業(yè)務(wù)核算|正常單據(jù)記賬命令,將采購入庫單記賬;執(zhí)行財(cái)務(wù)核算|生成憑證命令,由采購入庫單生成轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
(9)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)應(yīng)付賬款。進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng),執(zhí)行應(yīng)付單據(jù)處理|應(yīng)付單據(jù)審核命令,對銷售專用發(fā)票進(jìn)行審核;審核成功后,執(zhí)行制單處理命令,打開制單查詢對話框,選擇發(fā)票制單,打開采購發(fā)票制單窗口,選中要制單的采購入庫單,生成轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
(10)打開總賬系統(tǒng),執(zhí)行憑證|憑證查詢命令。選擇未記賬憑證,打開所選憑證,查詢應(yīng)付款系統(tǒng)中生成并傳遞到總賬的記賬憑證。
2、(1)打開采購管理系統(tǒng),填制采購訂單,保存、審核;根據(jù)采購訂單生成采購到貨單,保存、審核;根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單,保存、審核;根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票,保存、復(fù)核。
(2)填制采購?fù)素泦?。在采購管理系統(tǒng)中,執(zhí)行采購到貨|采購?fù)素泦蚊?,手工填制紅字退貨單,保存、審核。
(3)生成紅字采購入庫單。庫存管理系統(tǒng),入庫業(yè)務(wù)|采購入庫單,根據(jù)采購到貨單(紅字)生成紅字采購入庫單,保存、審核。
(4)填制紅字專用采購發(fā)票。采購管理系統(tǒng),采購發(fā)票|紅字專用采購發(fā)票,根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字專用采購發(fā)票并保存、復(fù)核。
(5)采購結(jié)算。對紅藍(lán)入庫單和紅藍(lán)發(fā)票進(jìn)行自動結(jié)算。
(6)采購成本核算。進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),執(zhí)行業(yè)務(wù)核算|正常單據(jù)記賬命令,將紅藍(lán)采購入庫單記賬;執(zhí)行財(cái)務(wù)核算|生成憑證命令,由紅藍(lán)采購入庫單生成兩張轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
(7)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)應(yīng)付賬款。進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng),執(zhí)行應(yīng)付單據(jù)處理|應(yīng)付單據(jù)審核命令,對紅藍(lán)銷售專用發(fā)票進(jìn)行審核;審核成功后,執(zhí)行制單處理命令,打開制單查詢對話框,選擇發(fā)票制單,打開采購發(fā)票制單窗口,選中要制單的采購入庫單,生成轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
3、(1)打開采購管理系統(tǒng),填制采購訂單,保存、審核;根據(jù)采購訂單生成采購到貨單,保存、審核;根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單,保存、審核;根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票,保存、復(fù)核。
(2)采購結(jié)算。在采購管理系中,執(zhí)行采購結(jié)算|自動結(jié)算命令,對采購入庫單和采購專用發(fā)票進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算完成后通過執(zhí)行結(jié)算單列表命令查詢本次自動結(jié)算的結(jié)果。
(3)采購成本核算。進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),執(zhí)行業(yè)務(wù)核算|正常單據(jù)記賬命令,將采購入庫單記賬;執(zhí)行財(cái)務(wù)核算|生成憑證命令,由采購入庫單生成轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
(4)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)應(yīng)付賬款。進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng),執(zhí)行應(yīng)付單據(jù)處理|應(yīng)付單據(jù)審核命令,對采購專用發(fā)票進(jìn)行審核;審核成功后,執(zhí)行制單處理命令,打開制單查詢對話框,選擇發(fā)票制單,打開采購發(fā)票制單窗口,選中要制單的采購入庫單,生成轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
(5)根據(jù)采購訂貨單、采購到貨單填制采購?fù)素泦?,保存、審?在庫存管理系統(tǒng),根據(jù)采購到貨單(紅字)生成紅字采購入庫單,保存、審核;在采購管理系統(tǒng)中,根據(jù)采購入庫單(負(fù)數(shù)量)生成紅字專用采購發(fā)票并保存、復(fù)核。
(6)對紅字采購入庫單和紅字專用采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。
(7)采購成本核算和財(cái)務(wù)部門確認(rèn)應(yīng)付賬款。進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),將紅字采購入庫單記賬并根據(jù)該紅字采購入庫單生成紅字轉(zhuǎn)賬憑證,保存;進(jìn)入應(yīng)付賬管理系統(tǒng),將紅字專用采購發(fā)票審核,并制單生成紅字轉(zhuǎn)賬憑證,保存。
(二)銷售業(yè)務(wù) 4、(1)銷售管理系統(tǒng),銷售報(bào)價(jià)|銷售報(bào)價(jià)單,填制報(bào)價(jià)單并保存、審核。
(2)銷售管理系統(tǒng),銷售訂貨|銷售訂單,根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單生成銷售訂單,并修改銷售訂單中與報(bào)價(jià)單不一致的信息,保存、審核。
(3)銷售管理系統(tǒng),銷售發(fā)貨|發(fā)貨單,根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單,保存、審核。
(4)在庫存管理系統(tǒng)中,根據(jù)銷售發(fā)貨單系統(tǒng)自動生成銷售出庫單,審核。
(5)銷售管理系統(tǒng),銷售開票|銷售專用發(fā)票,根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票,保存、復(fù)核。
(6)應(yīng)收款管理系統(tǒng),應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)審核,將銷售專用發(fā)票審核,;制單處理,根據(jù)銷售專用發(fā)票生成一張轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
(7)存貨核算系統(tǒng),業(yè)務(wù)核算|正常單據(jù)記賬,將銷售專用發(fā)票記賬;財(cái)務(wù)核算|生成憑證,根據(jù)銷售專用發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
5、(1)銷售管理系統(tǒng),填制采購訂單,保存、審核;根據(jù)采購訂單生成發(fā)貨單,保存、審核;根據(jù)發(fā)貨單,庫存管理系統(tǒng)自動生成采購出庫單,審核;銷售管理系統(tǒng),根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票,保存、復(fù)核。
(2)銷售管理系統(tǒng),銷售發(fā)貨|退貨單,手工填制一張發(fā)貨單,保存、審核。
(3)銷售管理系統(tǒng),根據(jù)退貨單生成紅字專用銷售發(fā)票,保存、復(fù)核。
(4)庫存管理系統(tǒng),根據(jù)退貨單系統(tǒng)自動生成紅字銷售出庫單,審核。
(5)應(yīng)收款管理系統(tǒng),應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)審核,將銷售專用和紅字銷售專用發(fā)票審核,;制單處理,根據(jù)這兩張專用發(fā)票生成兩張轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
(6)存貨核算系統(tǒng),業(yè)務(wù)核算|正常單據(jù)記賬,將銷售專用發(fā)票和紅字銷售專用發(fā)票記賬;財(cái)務(wù)核算|生成憑證,根據(jù)這兩張專用發(fā)票生成兩張轉(zhuǎn)賬憑證并保存。
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