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第一條 目的 為加強本公司采購工作管理,規(guī)范采購作業(yè)事務,提高采購成效,特制訂本辦法。 第二條 要求 1.采購對象:采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等做出評價,以供選擇時參考。 2.價格質(zhì)量:以合理價格購取較高品質(zhì)材料。 3.時限:配合使用部門需要日及需要量,聯(lián)絡廠方即時供應。 第三條 方式 采購部門應視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素,選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。 1.定期合同采購:對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價穩(wěn)定的材料,可選用本方式辦理。 2.特約廠商采購:對于用量、費用不太高的單項材料,可簡化采購作業(yè),由采購部門擇定特約廠商,介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送采購部門審核,不高于市價時予以付款。 3.一般采購:不適用于前述采購方式者可按本方式采購,程序如下: 采購部門按請購部門提出的請購單,逐筆詢價、議價,并了解交易條件后訂購。 第四條 期限 1.采購部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求,掌握適當采購時機,采購部門應召集有關部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限,呈總經(jīng)理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬明的交貨期限為準,加計請購呈批及驗收所需時間。 2.原訂采購作業(yè)處理期限變更時,采購部門應專函報告具體原因,呈總經(jīng)理核準后,通知各有關單位,以利于存量管制及適時提出請購。 第五條 權限 特約廠家采購項目由總經(jīng)理核批涉,及資金超過××元呈總經(jīng)理核批。 第六條 供應廠商 1.各項材料的供應商至少應有3家(獨家供應或總代理等特殊情況下除外),各家背景及交易資料應記載于“供應廠商資料卡”存檔備用。對于未達本公司標準的材料,采購部門應開發(fā)新供應商,或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。 2.新供應商的開發(fā),由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察生產(chǎn)設備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后,填制供應廠商資料卡(若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā),則由采購人員填制)呈總經(jīng)理核準后,列為備選廠商。 3.對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應商應予撤銷設定。 屆時由采購部門以簽呈方式說明原因,送生產(chǎn)管理部門復查,并呈總經(jīng)理核準后,通知對方。 第七條 詢價 1.采購部門收件人員收到“請購單”或“外購單”時,即加蓋收件章,轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)。 2.各采購經(jīng)辦人員收到“請購單”或“外購單”,應先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確,有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者,注明“填單異常,說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。 3.詢價程序如下: (1)由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應廠商資料擬定至少三家詢價對象(特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等并報經(jīng)主管核準者除外),并填記在“請購單”上。 (2)對于加工合同采購項目,采購部門應要求廠商填具“成本分析表”連同報價單一并送來,作為議價參考。 (3)采購經(jīng)辦人員詢價時,應將詢價截止日期填注于“請購單”內(nèi)以便通知供應廠商。 (4)采購經(jīng)辦人員于通知廠商報價后,應緊跟催進度。 4.詢價完成后,采購助理人員應將詢價、報價的全部資料整理報送采購經(jīng)辦人員,據(jù)以議價。 5.若報價材料規(guī)格較復雜或與請購規(guī)格不盡相同,采購助理人員可將全部資料填制“采購事務征詢單”,連同有關報價資料送請購部門簽注意見。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見處理,必要時重新詢價。 第八條 議價 1.采購經(jīng)辦人員收到不需會簽或已會簽完成的詢、報價資料時,應結合會簽結果和各廠商報價,查閱前購記錄及供應商資料卡、市場行情,經(jīng)成本分析后,擬訂議價對象、議價策略及擬購底價(并報告有關主管),以供議價之用。 2.議價: (1)議價時除注意質(zhì)量、價格外,還應注意交貨期有無保證,能否向廠商爭取分期付款等。 (2)議價可采用多種形式進行。議價完成后,由采購經(jīng)辦人員擬定合作對象,呈請有關領導核批。 第九條 訂購 1.由采購經(jīng)辦人員于“請購單”上填記訂購日及約定日,再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡函,寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。 2.預付定金或采購金額較大,或有附帶條件的采購項目,采購經(jīng)辦人員應先與廠商訂定供銷合同書。合同書正本兩份,一份存采購部門,一份存供應廠商;副本若干,分存請購部門、收料部門、會計部門及供應廠商。 第十條 特殊情況的處理 1.請購項目的撤銷:各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來“撤銷請購單” 后按下列方式辦理。 (1)若原請購項目尚未辦理,由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋“撤銷”章,再交由采購助理人員將原請購單與“撤銷請購單”第二聯(lián)退原請購部門,第一聯(lián)自存,按一般請購單據(jù)存檔方式處理。 (2)若原請購項目已向廠商訂購,由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購,經(jīng)供應廠商同意撤銷后,向供應廠商取回采購聯(lián)絡函,依第(1)項方式辦理。若供應廠商堅持不能撤銷,采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因,呈總經(jīng)理核簽后,由采購助理人員將撤銷請購單寄回原請購部門。 2.緊急請購:采購經(jīng)辦人員接到緊急請購通知,應即查明請購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請購單號及交貨地點等資料,并以電話詢議價格,待收到正式請 購單時,補入詢議價結果,按急件方式處理。 3.交貨質(zhì)量異常:各采購經(jīng)辦人員收到資材部門驗收不合格的“材料檢 驗報告表”時,應盡速與供應廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜,并將交涉結 果記錄于“材料檢驗報告表”的“采購處理結果”欄內(nèi),并呈總經(jīng)理核簽后送 回材料庫。 (1)對于需退料、換料或補交者,采購經(jīng)辦人員應于“材料檢驗報告表” 的“采購處理結果”欄內(nèi)注明廠商電話及預定的處理日期。 (2)因質(zhì)量不合格而退貨換料,可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應從采購經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計算。 (3)采購經(jīng)辦人員如未能按請購部門意見處理時,應將與廠商交涉結果記入采購處理結果欄,送原請購部門簽注意見,或會同原請購部門共同處理。 (4)交期延誤罰扣處理:采購助理人員收到交貨延誤(本地廠商延交3日、外埠廠商延交5日以內(nèi)可不按延誤論)或統(tǒng)一發(fā)票逾天未送資料科的擬整理付款事務時,應按下列方式處理: ① 計算逾期罰扣金額(定期合同采購按每天5‰計扣,定有買賣合同者按 合約所訂比例計扣,其余按每天3‰計扣),并通知廠商罰扣原因與金額。 ② 在廠方同意扣款或補足發(fā)票時,由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填紀 實付金額或發(fā)票號碼,呈總經(jīng)理核簽后,連同原“請購單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗報告表等資料,送會計部門整理付款。 ③如廠方不同意按第①方式扣款,采購經(jīng)辦人員應繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長核決后按第②項方式處理。 4.屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的,采購經(jīng)辦人員應于“請購單”采購記錄欄內(nèi)注明,以作為材料庫收料依據(jù)。 5.以暫借款采購采購,經(jīng)辦人員應在“請購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章”,以免會計部門重復付款。 第十一條 采購作業(yè)進度控制 1.采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點,預定作業(yè)進度。 2.預定作業(yè)進度應能配合請購項目緩急,且各作業(yè)進度須在預定日期前完成。 3.對于未能在預定日期前完成的采購項目,采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。 第十二條 價格變動之處理 1.外銷產(chǎn)品原材料價格變動時,采購部門應即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報價水平,避免不當損失。 2.采購部門應于奇數(shù)月5日前,核算各種材料價格變動情形,填具“主要原材料價格波動月報表”呈總經(jīng)理核批處理。 第十三條 附則 本采購作業(yè)施行辦法呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。
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